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商品详情

1 目的:通过对产品(包括:材料、半成品、成品等)及其状态进行标识和区别,防止混淆或错用。并使物料和产品实现可追溯性。

2 适用范围:本程序适用于所有原材料的收货、检验、入库、生产、至成品的交付等各个流转环节的标识、状态标识和过程追溯管理的控制。

3 定义:无

4 职责:

4.1检验员:品管理部负责对产品的判定进行标识(合格品---绿色、待处理—黄色、不合格—红色),并对不合格品进行评审并标示(返工、特采、批退、报废),监督隔离产品采取的相关措施。

4.2生产部负责生产现场的物料、半成品、成品的分类存放与标识

4.3仓储部:仓库负责对产品按要求进行整理归类、点数记帐、标示、存贮进行管理。

5 内容:

5.1流程图(操作流程图见第3页)

5.2 产品的信息与标识:

品管部品检员根据公司相关检验标准及相关作业程序进行检验,对产品检验合格给予标示绿色标牌、未来得及检验(或待确认)标示黄色标牌,如发现不合格品以红色标识牌进行标示记录,并要求责任工序隔离采取相应措施处理。

5.2.1相关工序:

         对品管已判定的原辅材料及半成品、成品按作业程序进行流转、存贮、保管并作好相应的标示及记录,确保材料及产品摆放整齐、分类清楚、标示记录完整。

5.2.2不合格品评审与处置

(1)下列情况不合格品评审手续从简:

A、进料(货)产品检验不合格判拒收的产品,由品管主管批准后记录标示。

B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品,经相关主管汇同批准,准予报废。

(3)评审结果:返工、特采、批退、报废。

(4)处置  

A、返工:检验员直接开[不合格处理单],返工者进行返工,经重检符合要求后放行。

B、特采:呈总经理(适用时经顾客)批准,产品实现相关过程须进行标识;

C、批退:由采购人员通知供方领回。

D、报废:呈总经理批准后,按废品规定处理。

5.2.3 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。


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