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年产10万吨锂离子电池负极材料项目申请备案可行性研究报告

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XXX有限公司
年产10万吨锂离子电池负极材料一期项目
可行性研究报告

二零二二年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承办单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承办单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
二章 项目背景及必要性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 12
2.3.2促进国内新材料技术及产业化发展的需要 13
2.3.3顺应我国新能源产业快速发展的需要 13
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 14
2.3.5满足当前锂电池负极材料市场需求的需要 15
2.3.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 15
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 16
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的需要 16
2.4项目可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市场可行性 21
2.4.3技术可行性 22
2.4.4管理可行性 23
2.5分析结论 23
三章 行业市场分析 24
3.1我国新能源产业发展意义分析 24
3.2我国新能源汽车产业发展机遇分析 25
3.3我国锂离子电池行业发展现状分析 27
3.4我国锂离子电池市场发展前景分析 28
3.5我国锂电池负极材料市场发展状况分析 30
3.6我国锂离子电池负极材料市场发展前景分析 32
3.7市场分析结论 33
四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域位置 34
4.2.2区域地形地貌条件 34
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域交通条件 35
4.2.5区域经济发展条件 37
五章 总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 42
5.5道路设计 45
5.6总图运输方案 45
六章 产品及技术方案 46
6.1主要产品方案 46
6.2产品执行标准 46
6.3产品价格制定原则 46
6.4产品生产规模确定 46
6.5工艺技术方案 47
七章 原料供应及设备选型 49
7.1主要原材料供应 49
7.2主要设备选型 49
7.2.1设备选型原则 49
7.2.2主要设备明细 50
八章 节约能源方案 52
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 52
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 52
8.2.1能源消耗种类 52
8.2.2能源消耗数量分析 52
8.3项目所在地能源供应状况分析 53
8.4主要能耗指标及分析 53
8.5节能措施和节能效果分析 54
8.5.1工业节能 54
8.5.2节水措施 54
8.5.3企业节能管理 55
8.6结论 55
九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.5消防措施 61
9.5.1设计依据 61
9.5.2防范措施 61
9.5.3消防管理 63
9.5.4消防措施的预期效果 63
十章 劳动安全卫生 64
10.1编制依据 64
10.2概况 64
10.3劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电力 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.3.5抗震设防措施 66
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温 66
10.4.2卫生 66
10.4.3照明 66
10.4.4个人防护 66
10.4.5安全教育及防护 67
十一章 企业组织机构与劳动定员 68
11.1组织机构 68
11.2劳动定员 68
11.3人力资源管理 68
11.4福利待遇 69
十二章 项目实施规划 70
12.1建设工期的规划 70
12.2建设工期 70
12.3实施进度安排 70
十三章 投资估算与资金筹措 72
13.1投资估算依据 72
13.2建设投资估算 72
13.3流动资金估算 73
13.4资金筹措 73
13.5项目投资总额 73
13.6资金使用和管理 76
十四章 财务及经济评价 77
14.1总成本费用估算 77
14.1.1基本数据的确立 77
14.1.2产品成本 78
14.1.3平均产品利润 79
14.2财务评价 79
14.2.1项目投资回收期 79
14.2.2项目投资利润率 80
14.2.3不确定性分析 80
14.3经济效益评价结论 81
十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
十六章 招投标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本费用估算表 92
附件3 外购原材料表 93
附件4外购燃料及动力费表 94
附件5 工资及福利表 95
附件6 利润和利润分配表 96
附件7 固定资产折旧费计算表 97
附件8 无形资产及递延资产摊销表 98
附件9 流动资金估算表 99
附件10 项目投资现金流量表 100
附件11 资产负债表 102
附件12 财务计划现金流量表 103
附件13 项目资本金现金流量表 105
附件14 借款偿还计划表 106


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨锂离子电池负极材料一期项目
1.1.2项目承办单位
云杉XX集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址在江西省景德镇市高新产业园
1.1.5项目负责人
报告编制人:186--0072--8890(微)杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为160000.00万元,其中,建设投资为121625.00万元(建筑工程费用为42773.47万元,设备及安装投资62172.00万元,土地费用为11640.00万元,工程建设其他费用为1497.75万元,预备费3541.77万元),建设期利息为3375.00万元,铺底流动资金为35000.00万元。
本项目建成后,达产年可实现年产值为160400.00万元,计算期内年均销售收入为134023.11万元,年均利润总额30290.62万元,年均净利润22717.96万元,年均上缴增值税为7772.53万元,年均上缴所得税为7572.65万元,年均上缴城建费及附加为932.70万元;投资利润率为18.93%,投资利税率24.37%,税后财务内部收益率13.64%,税后投资回收期(含建设期)为7.63年。
1.1.7项目建设规模
总体项目计划总投资40.00亿元,项目位于景德镇市高新产业园,建设年产10万吨“负极材料一体化”的全工序产业链。本次一期项目计划投资16.00亿元,占地面积388亩,完成建设年产4万吨“负极材料一体化”的全工序产业链,本可研针对一期进行论证。项目一期4万吨负极材料项目在2024年1月底前投产。二期6万吨生产线厂房需在2025年12月前完成建设。
本次一期项目占地面积388亩,总建筑面积为173645.00平方米;主要建设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 层数 占地面积
(m2) 建筑面积
(m2) 计容建筑面积
(m2)
主要建筑工程 生产厂房 1 78064.00 78064.00 156128.00
原料库房 1 32055.00 32055.00 64110.00
成品库房 1 28560.00 28560.00 57120.00
研发综合楼 5 2025.00 10125.00 10125.00
职工宿舍 7 2862.00 20034.00 20034.00
职工食堂 4 996.00 3984.00 3984.00
配电房 1 359.00 359.00 359.00
门卫室 1 78.00 78.00 78.00
其他附属设施 1 386.00 386.00 386.00
工程量总计 145385.00 173645.00 312324.00
公共工程 道路硬化工程 79565.00
绿化工程 33650.00
1.1.8项目资金来源
本次一期项目总投资160000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金100000.00万元,申请银行D款60000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本次一期项目计划工期为2022年11月--2024年1月,工期15个月。
1.2项目承办单位介绍
云杉XX集团有限公司
云杉XX集团起源于杉杉股份,是一家面向未来的新能源科技企业。
公司在锂离子电池PACK、锂离子超级电容LIC、智能充电桩、新能源出行等领域,提供更具创造性的产品与解决方案,为“双碳”目标注入新动能,助推千行百业绿色可持续发展。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
2.《江西省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
3.《能源技术革命创新行动计划(2016~2030年)》;
4.《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》;
5.《五部门关于促进储能技术与产业发展的指导意见》;
6.《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》;
7.《江西省人民印发关于做优做强我省锂电新能源产业若干政策措施》;
8.《江西省“十四五”科技创新规划》;
9.《江西省“十四五”制造业发展规划》;
10.《景德镇市“十四五”制造业发展规划》;
11.《中国制造2025》;
12.《产业结构调整指导目录(2019年本)》;
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(三版);
14.《工业可行性研究编制手册》;
15.《现代财务会计》;
16.《工业投资项目评价与决策》;
17.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的产品生产技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)设计中注重环境保护及节能降耗,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 一期项目达产年设计产能
1.1 锂离子电池负极材料 万吨/年 4.00
2 总用地面积 亩 388.00
3 总建筑面积 ㎡ 173645.00
4 建筑密度 % 56.21%
5 容积率 - 1.21
6 总投资资金,其中: 万元 160000.00
6.1 建筑工程费用 万元 42773.47
6.2 设备及安装费用 万元 62172.00
6.3 土地费用 万元 11640.00
6.4 其他费用 万元 1497.75
6.5 预备费用 万元 3541.77
6.6 建设期利息 万元 3375.00
6.7 铺底流动资金 万元 35000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 160400.00
2 年均销售收入 万元 134023.11
3 年平均利润总额 万元 30290.62
4 年均净利润 万元 22717.96
5 年均增值税 万元 7772.53
6 年均所得税 万元 7572.65
7 年均城建费及附加 万元 932.70
8 项目定员 人 420
9 建设期 个月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.93%
2 项目投资利税率 % 24.37%
3 税后财务内部收益率 % 13.64%
4 税前财务内部收益率 % 18.67%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 54,203.72
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 105,452.71
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.55
9 盈亏平衡点 % 59.79%
1.7综合评价
本项目研究“年产10万吨锂离子电池负极材料一期项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化锂离子电池负极材料研发生产基地,发展成为锂电池负极材料,生产出锂离子电池负极材料系列产品以满足当前市场的需求,并推动我国新材料及新能源相关产业的快速发展。
项目的实施符合我国相关产业发展政策,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分必要,也切实可行。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随着社会和经济的发展、化趋势的加快,我国新材料产业正处于强劲发展的阶段,预期未来我国新材料产业市场年增长速度将保持在20%以上。当前,国家高度重视石墨产业发展,为稳定石墨市场,发展石墨产业,我国各级都在准备出台新政策,推动石墨新材料这一新兴战略产业的发展。石墨,作为我国传统的非金属矿物已有多年的采、选、应用历史。随着世界工业正在突飞猛进的向前发展,如今的石墨已被国内外视为重要的工业矿物原料之一,特别是近几年,石墨制品已在各行各业发挥着重要作用,人们对石墨也开发了许多新用途,国际市场需求量逐年增长。
我国已成为世界大能源消费国,伴随能源生产和消费的快速增长,环境污染和能源安全问题不断凸显。随着重工业不断扩大与发展,能源发展与人类生活变得更加密不可分。同时,错综复杂的能源进出口问题、推进新能源开发利用问题、降低能源消耗等问题迫在眉睫。
锂离子电池具有比能量高、低自放电、循环性能好、无记忆效应和绿色环保等优点,是目前具发展前景的二次电池和发展快的化学储能电源,近年来随着节能环保信息技术、新能源汽车及航空航天等战略性新兴产业的发展,科研工作者亟需在材料创新胡基础上研发具有更高能量密度、更高安全性的锂电池。
本报告由杨刚工程师编制,请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186,0072,8890(微)杨刚工程师。

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