商品详情大图

南通企业财务审计报告材料

及时发货 交易保障 卖家承担邮费

商品详情

【服务流程】 1、了解被审单位的需求,签订合同; 2、提供被审单位的财务资料; 3、提供被审单位的执照和章程; 4、上门审计,核查被审单位的财务资料; 5、客户验收付款。 【业务范围】 财务审计、企业招投标审计、非盈利机构年度财务审计、教育培训和民办幼儿园年度财务审计、医院和事业单位年度年检财务审计、公司成立验资审计报告、人力资源公司劳务公司年度财务审计、旅游公司年度财务审计等等。

本事务主营审计服务、能进行包括财务报表审计、公司内部审计、专项审计、汇算清缴、税务清算、等在内的各种审计服务,是一家技能、完善、综合性强的会计师事务所。本事务所有将通过简单、、价格优惠、的产品优势,更好的定位并完善客户需求!

应当评价企业内部控制评价报告对相关法律法规规定的要素列报是否完整和恰当。 “完整和恰当”具体内容如下: (1)责任声明; (2)评价依据; (3)重大缺陷; (4)整改措施; (5)自我评价结论; (6)非财务重大缺陷。

内部控制审计报告包括的要素 (1)标题; (2)收件人; (3)引言段; (4)企业对内部控制的责任段; (5)注册会计师的责任段; (6)内部控制固有局限性的说明段; (7)财务报告内部控制审计意见段;

审计出具的要求都分别有哪些?不知道的可以来看看范文哦审计报告的含义审计报告是指注册会计师根据审计准则的,在执行审计工作的基础上,对财务报表发表审计的书面文件。具有以下特征: 注册会计师应当按照审计准则的规定执行审计工作。 注册会计师在实施审计工作的基础上才能出具审计报告。 注册会计师通过对财务报表发表意见履行业务约定书约定的责任。 注册会计师应当以书面形式出具审计报告。 注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理懈和使用审计报告,并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。

审计报告的作用 (一)、鉴证作用 注册会计师签发的审计报告,以超然立的第三者身份,对被审计单位财务报表合法性、公允性发表意见。这种意见具有鉴证作用。 (二)、保护作用 通过不同类型的审计报告,提高或降低财务报表使用者对财务报表的信赖程度,在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。 (三)、作用 审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所作的,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。

下一条:济宁公司注册验资报告排名
重庆五一八审计事务所有限公司为你提供的“南通企业财务审计报告材料”详细介绍
重庆五一八审计事务所有限公司
主营:财务审计,专项审计,招投标审计,企业内部审计
联系卖家 进入商铺

企业财务审计报告信息

最新信息推荐

进店 拨打电话 微信