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北国会—2018内部控制流程梳理、评价与审计的通知

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由财政部、国资委内部控制、风险管理政策制定亲临授课!

师资有:秦荣生、鲍国明、张庆龙、时现、谭丽丽、张依琳、刘永焯、李 铭、尹维杰、周立云。


“2018企业内控流程梳理、评价与审计”研修班

      —北京国家会计学院

时间地点:

2018年4月24-27日、6月26-29日、8月21-24日、9月26-29日、11月20-23日  学院内

具体内容安排及培训简章文件,招生组报名咨询:李明吉   威信:3099739887

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【主要内容体系】:

(一)内部控制建设流程与方法

1、货币资金业务循环控制流程与方法

2、销售与收款业务循环控制流程与方法

3、采购与付款业务循环控制流程与方法

6、固定资产业务循环控制流程与方法

5、费用成本业务流程控制与方法

6、工程项目管理流程控制与方法

7、内控建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例

(二)内部控制评价与审计

1、内部控制评价程序与方法

2、企业内部控制自我评价:持续的流程优化与制度优化

3、内部控制缺陷认定及审批

4、内部控制评价报告撰写要点

(三)全面风险管理体系建设操作实务

(四)风险评估技术讲解

(五)风险管理审计实务

(六)典型案例分析




下一条:无形资产评估(为资产业务提供价值尺度的行为)
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