湖北年营销3万立方米原木改扩建项目可行性研究报告
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湖北年营销3万立方米原木改扩建项目
可行性研究报告
项目建设单位:湖北xx木业集团发展有限责任公司
项目建设地点:湖北省武汉市xx白沙洲提内
章总论
一、项目概况
1.项目名称
湖北年营销3万立方米原木改扩建项目
2.拟建地点
湖北省武汉市xx白沙洲提内
3.建设性质
本项目为改扩建项目
4.建设工期
本项目共耗时6个月,即2016年7月开始启动,预计到2016年12月竣工试运营。
5.建设单位
本项目由湖北xx木业集团有限责任公司
6.建设目标
本项目建成后将实现年营销5万立方米原木,实现销售额3亿元。
7.项目建设内容
7.1.主体工程
序号 项目 规格型号 单位 数量
一 码头改建
水工工程
1 泊位 个 20.00
2 防洪(波)堤 砼结构 m 800.00
3 上下爬梯 座 10.00
陆域形成工程 40.00
1 陆域吹填工程 万m³ 30.00
2 软基处理工程 万m³ 10.00
二 办公楼扩建
1 办公楼 框架结构 ㎡ 200.00
三 铁轨铺设
1 铁轨铺设 条 1.00
7.2.设备购置
序号 项目 单位 数量 单位造价(万元) 费用
(万元)
1 起重设备 套 1 400.00 400.00
2 传送设备 套 1 500.00 500.00
3 运输车辆 辆 10 50.00 500.00
4 合计 1400.00
8.资金筹措
1.2.3.4.5.6.7.8.9.本项目资本金为5011.00万元,占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。
项目所需资本金全部由公司自筹解决。
9.主要技术经济指标
表1-4 主要技术经济指标
序号 名称 单位 数值
一 投资数据
1 项目投入总资金 万元 5011.00
1.1 建设投资 万元 2495.14
1.2 其中:建设期利息 万元 0.00
1.3 其中:不含建设期利息的建设投资 万元 2495.14
1.4 流动资金 万元 2515.87
2 资金筹措
2.1 资本金 万元 5011.00
2.2 银行贷款 万元 0.00
2.3 国家政策扶持资金 万元 0.00
3 资金比例
3.1 项目资本金比例 % 100.00%
3.2 银行贷款比例 % 0.00%
3.3 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标
1 年平均销售收入 万元 26700.00
2 年平均销售税金及附加 万元 130.15
3 年平均总成本费用 万元 22841.22
4 年平均利润总额 万元 4928.62
5 年平均所得税 万元 1232.16
6 年平均税后利润 万元 3696.47
7 项目财务内部收益率(所得税前) % 88.58%
8 项目财务内部收益率(所得税后) % 51.65%
9 项目财务净现值(所得税前)(Ic=8%) 万元 23603.00
10 项目财务净现值(所得税后)(Ic=8%) 万元 15041.94
11 静态项目投资回收期(年)(所得税前) 年 1.70
12 静态项目投资回收期(年)(所得税后) 年 2.32
13 动态项目投资回收期(年)(所得税前) 年 1.76
14 动态项目投资回收期(年)(所得税后) 年 2.94
15 投资利润率 % 98.36%
16 投资利税率 % 100.95%
17 资本金净利润率 % 98.36%
18 资产负债率 % 0.43%
19 盈亏平衡点 % 84.78%
三 社会评价指标
1 解决社会就业人员 人 50.00
2 带动社会就业人员 人 1500.00
二、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括:
1)根据国家有关政策,结合项目规划和所处区域的实际情况,分析项目提出的背景及建设必要性;
2)项目行业市场分析;
3)项目厂址选择;
4)根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容;
5)项目工程技术方案;
6)环境保护、劳动安全与卫生;
7)项目节能方案;
8)组织管理及劳动定员;
9)工程建设及实施进度安排;
10)投资估算和资金筹措;
11)风险预测及控制措施;
12)经济效益及社会效益评价。
三、可行性研究依据
1.研究依据
《投资项目可行性研究指南》(试用版);
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正);
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《产业结构调整指导目录》(2014年本);
《武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
其他相关资料。
第二章项目背景及建设必要性
出品单位:中投信德产业研究中心
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