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1. 客户单价(报价单),市场人员操作。
2. 市场人员输入销售订单,单价包括、税金、含税单价,自动读取新的客户单价。
3. 工程部人员编写BOM。
4. 资材人员操作:
a) 根据销售订单、BOM请购所有物料,减去现有库存数,生成素材请购单。
b) 分供应商将请购单转成采购单。
c) 来货后采购验收,由采购单转成采购验收单。
d) 采购验收单转采购入库单,并生成库房入库单,库存增加。
e) 需要委外加工的素材,需要手工输入委外加工采购单。委外采购单需要发出素材,入库部件成品。
f) 委外加工前需输入出库单,素材出库。
g) 委外采购单验收,即部件成品验收,由委外采购单转成验 收单。
h) 委外验 收单转成采购入库单,入库部件成品,部件成品库存增加。
i) 素材、部件成品生产领料后,转入生产组装完成后,转成了销售订单的成品。
j) 生产入库(成品入库),等待出货通知。
k) 销售出货,打印送货单。
l) 成品出库,库存减少。

5. 生产人员操作:
a) 根据销售订单、BOM生成MPS。
b) 根据MPS向生产线下生产指令。
c) 生产领料进行生产,转库房出库单,每天写生产日报。
d) QC检验单。
e) 生产成品入库,转库房入库单。
f) 等待销售出货通知单后,转库房出库单,出货,送货单需回签。

6. 财务人员收到送货单回执单后,进行收款操作。
7. 财务人员收到采购验收单后,向供应商付款。
8. 每月生成财务总账。

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